問題已解決
我單位是一家商貿公司,從廠家進貨有返利,例如打款100萬,提貨80萬,廠家返利5萬元,廠家給我單位開票75萬元—藍字80萬,紅字5萬元,80萬商品品名與實際進貨貨物名稱相符,5萬元商品名稱是折扣商品。廠家返利不返現,直接返成貨款,我單位在與廠家往來賬貨款成為25萬,請問老師:這5萬元我怎么做賬務處理



你好,那你們一開始是直接按80萬計入庫存商品了對吧?如果是的話那5萬就沖減庫存商品的成本
2020 10/29 16:23

84785040 

2020 10/29 16:41
好的,謝謝老師。
老師,還有一個問題,我們商貿公司從廠家進貨后,在大型商超營銷活動,商超收取場地、堆頭之類的費用,我們先墊付活動款項,后期廠家會把此部分活動費用已折扣形式返給我們,我們怎么做正確的賬務處理?相當于我們替廠家墊付活動費,廠家開票的時候直接折扣兌現,增加我們貨款

84785040 

2020 10/29 16:44
我個人理解:我們支付的活動費,正常入我們的銷售費用,但廠家給開票折扣兌現這部分我不太明白這么進行賬務處理

84785040 

2020 10/29 16:45
最主要的麻煩之處就是上門第一個問題的返利和這個活動費,廠家一起開票折扣兌現我們

小云老師 

2020 10/29 16:47
不是的,既然你只是墊付實際上這個活動費就是廠家出,那就不是你的費用,你支付做其他應收款就行了

小云老師 

2020 10/29 16:48
然后到時候少付的部門就沖其他應收款

小云老師 

2020 10/29 16:48
然后到時候少付的部分就沖其他應收款

84785040 

2020 10/29 16:54
老師,我主要是不會廠家給我們開票折扣兌現這部分怎么處理。例如本月廠家應該開100的發票,但有5萬墊付款廠家不給我們支付,直接發票開成95萬

84785040 

2020 10/29 16:58
面對這95的發票我不會處理。正常:借:庫存商品 100 貸:預付賬款100,但目前發票總額是95萬—藍字100萬,紅字5萬

小云老師 

2020 10/29 16:58
他不開那部分發票,但是你也還是按100萬去做賬呀,實質重于形式,本身你自己要給廠家的錢其實就是100萬,只不過是因為你幫他墊了5萬,所以最后你才少給5萬而已。

84785040 

2020 10/29 17:00
老師,但收到發票是95萬,差額5萬我怎么處理

小云老師 

2020 10/29 17:02
同學,我上面不是給你寫了嗎?你去沖你的其他應收款呀。

84785040 

2020 10/29 17:05
廠家是生產企業,我商貿公司是銷售機構,廠家沒有銷售資質,所以讓商貿公司支付,活動結束后開票折扣兌現給客戶,所以我還是覺得這個活動費應該入商貿公司銷售費用,向商超索取發票。但廠家開票折扣返5萬給商貿公司,這個我不知道怎么處理

小云老師 

2020 10/29 17:07
同學,實際上是你自己公司承擔的費用,你才能夠去做到你自己的損益,這個錢根本就不是你自己公司承擔的,是不能做自己的損益的。

84785040 

2020 10/29 17:11
老師,那我就像問:我收到95萬的發票,貸方沖其他應收款,借方怎么處理呀?因為發票只有95萬,我進貨成本是100萬

84785040 

2020 10/29 17:12
奧,我就說差額5萬的借方做那個科目

小云老師 

2020 10/29 17:34
成本就是100萬,然后你其他應收款是在你幫他墊付的時候就做了借其他應收款的。

84785040 

2020 10/29 18:07
老師,這個你剛才說了我明白了,現在就是說收到這95萬的發票和入成本100萬有5萬的差異,我怎么賬務處理。
打貨款100萬
借:預付賬款100
貸:銀行存款100
支出活動費5萬
借:其他應收款5
貸:銀行存款5
入庫100萬庫存商品,同時收到95萬發票
借:庫存商品100
貸:預付賬款95
其他應收款5
老師,是這樣嗎?但庫存商品100萬與發票金額95萬不符呀

小云老師 

2020 10/29 18:11
分錄是這樣,同學,發票和金額不符,前面我已經給你解釋過了實質重于形式按實際情況做。
