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問題已解決

老師早上好!上圖紅框,這是我們收到廠家的發票,負數項是廠家的返利,廠家返利是用來沖減應付賬款,不是直接返現,但是我們入庫的時候把返利減出來后入的賬,例如,借:庫存商品-整車 84904.43 進項11037.57 貸:應付賬款-廠家 95942 這樣入賬導致了賬面上沒有提現這筆返利,所以和廠家的往來款對不上,應該返利是要另外開一張負數發票的,但是現在和正數發票開在了一起,請問這樣后期要怎么補回這筆返利。謝謝老師!

84784979| 提問時間:2022 05/27 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!跟正數發票開在了一起,你入賬的時候,要按減去負數部分入賬
2022 05/27 10:28
84784979
2022 05/27 12:20
老師好,但是我的賬上沒有體現返利的數據呀?這樣和廠家的對不上了
宋生老師
2022 05/27 12:52
你好!你入賬的時候,減去了負數,最終不是應該一致嗎
84784979
2022 05/27 13:20
老師好,怎會會一致呢?減去入賬是和發票一致了,但是和廠家的應付款不一致呀,怎么說呢?要不老師你去看下實操課程4s店的賬套吧!
84784979
2022 05/27 13:23
我現在是想要在賬上體現這一筆返利,廠家系統扣款是包括了匯票、微銀、返利和自存的,既然用了返利是不是我要先收返利再用返利去付款
宋生老師
2022 05/27 13:42
你好!明白了,你這個是人家開給你的是吧。我以為是你開出去的。如果是人家開給你的,是應該先收,再付
84784979
2022 05/27 13:47
老師好,這是正確收到的發票,請問怎么做賬、方便說一下流程嗎?負數金額是返利,廠家直接轉到廠家系統、現在我們和廠家的余額對不上,我看實操課程的返利發票是單獨開的,那樣我會明白些、但是現在我陋做了先收返利還用返利抵車款的過程,還要沖減成本什么的
宋生老師
2022 05/27 14:20
你好!你們不是應付廠家貨款嗎? 廠家有返利,那么你們應付的款項就少了。其實可以直接借庫存商品—XX車輛164125.67 應交稅費—應交增值稅—進項稅額21336.33 貸應付賬款185462 就可以了。如果這個返利是針對這2個車的,那么廠家收你們款項也應該就是185462元
84784979
2022 05/27 14:27
老師好,我現在是要在賬上體現這一筆返利,問您幾次了,您這樣說和我之前做是一樣的,廠家返利是確實是有返到廠家系統上
宋生老師
2022 05/27 14:32
您好!你要做返利,也可以。做借庫存商品—XX車輛79221.24+88407.08 應交稅費—應交增值稅—進項稅額10298.76+11492.92 貸應付賬款 然后做借庫存商品—XX車輛-3502.65 應交稅費—應交增值稅—進項稅額-455.35貸應付賬款
84784979
2022 05/27 14:45
老師好,然后做借庫存商品—XX車輛-3502.65 應交稅費—應交增值稅—進項稅額-455.35貸應付賬款,這是收到的返利,支付的呢?結轉成本的呢?
宋生老師
2022 05/27 14:54
你好!你返利支付給誰?
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