問題已解決
老師問一下我這個工程計提工資這個月分錄做好了,之后工程做好了工資發放后科目分錄又怎么做了



你好,發放時按照實際發放金額做
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
實際發放金額和計提金額的差額做
借:工程施工-合同成本-人工費
貸:應付職工薪酬
2020 10/15 13:12

84784997 

2020 10/15 13:18
老師那我結轉成本分錄怎么做?

84784997 

2020 10/15 13:42
老師我把工程施工-合同成本-人工費這個科目加在那個分錄里,它的一級科目是什么?

胡萱老師 

2020 10/15 18:02
最后會列式在存貨里

84784997 

2020 10/15 18:05
老師我說把工程施工-合同成本-人工費這個科目加在4401還是4001下面

胡萱老師 

2020 10/16 09:32
看是什么人員的工資,如果是生產加工制造則計入4001,如果是工程建造類的則計入4401
