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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,比如我這個(gè)月計(jì)提增值稅1500,,然后實(shí)際扣款才1000,。。計(jì)提多了這500要怎么調(diào)整回來



沖減上月的計(jì)提分錄500
2020 10/14 16:27

84785001 

2020 10/14 16:31
分錄怎么做??
借:以前年度損益
代:應(yīng)交稅額
這樣嗎

吳少琴老師 

2020 10/14 16:32
原來計(jì)提的分錄是什么

84785001 

2020 10/14 16:35
借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅
貸:其他應(yīng)付款—應(yīng)交稅額

吳少琴老師 

2020 10/14 16:36
借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅貸:其他應(yīng)付款—應(yīng)交稅額
你的分錄不對(duì)吧

84785001 

2020 10/14 16:41
我都是這樣子,錯(cuò)了?

吳少琴老師 

2020 10/14 16:44
錯(cuò)了,增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785001 

2020 10/14 16:52
那比如我收入這筆5W,我要怎么做收入?
收入的這筆

吳少琴老師 

2020 10/14 16:55
借銀行存款 50000
?貸主營業(yè)務(wù)收入 49500
? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 500

84785001 

2020 10/14 16:59
那我拿個(gè)計(jì)提多的稅,
要怎么做調(diào)整呢

吳少琴老師 

2020 10/14 17:00
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -500? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -500
