問題已解決
由于客戶沒錢結款就要求有錢再開具發票,但是收入已經在每月按時確認收入并做無票收入申報,后期開具發票了,應該進行賬務處理,會計分錄是什么



借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數
借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費
2020 10/13 08:55

84785030 

2020 10/13 08:56
如果有差異呢

郭老師 

2020 10/13 08:58
第一個紅沖無票收入
第二個是發票的
有差異最后余額體現

84785030 

2020 10/13 09:10
第一個負數是按當時暫估的數,第二個是實際開發票的數,對嗎?差額是以什么會計分錄處理呢

郭老師 

2020 10/13 09:33
是的
本來10
開發票11
借應收賬款-10貸主營業務收入負數,應交稅費負數
借應收賬款11貸主營業務收入,應交稅費
2020-10-13 08:55
這不就是差額
差額又不做分錄
