問題已解決
您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用),借錢出去時借記其他應收款,收到中標費時以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。 請問9.1日和9.20日的分錄應該怎么做呢?



你好,同學
9.1
借,其他應收款1.2
貸,銀行存款1.2
9.20
借,銀行存款20
貸,主營業務收入20
借,主營業務成本1.2
貸,其他應收款1.2
2020 09/19 22:35
