問題已解決
老師,先后領用工程物資585000(含稅),分錄怎么做。當初廠里為了自行建廠房,購買了工程物資585000(含稅),現在領用了,怎么做分錄



營改增了。稅費不是可以抵消嗎?現在領用了。進項不是應該轉出嗎?
2016 07/21 13:11

84785045 

2016 07/21 13:16
老師,單位是一般納稅人。分錄這樣做對嗎? 借:在建工程 585000 貸:工程物資500000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)85000,對嗎?謝謝老師。我是新手,請您講的詳細點

劉老師 

2016 07/21 13:10
借:在建工程585000
貸:工程物資 585000

劉老師 

2016 07/21 13:12
一般納稅人可以抵扣 小規模不可以的 并且取得的得是增值稅專用發票

劉老師 

2016 07/21 13:19
不是的 工程物資購買時候應該這樣入賬
借:工程物資500000
應交稅費-應繳增值稅(進項稅額)85000
貸:銀行存款,585000
領用時
借:在建工程500000
貸;工程物資500000
