問題已解決
老師,請問累計攤銷科目余額怎樣做結轉分錄



你好,在無形資產處置的時候做結轉處理
借;銀行存款,累計攤銷,貸;無形資產,應交稅費——應交增值稅,資產處置損益(或借方)
2020 07/30 15:29

84785004 

2020 07/30 15:32
前期購買財務軟件攤銷的金額還在累計攤銷貸方有余額

84785004 

2020 07/30 15:33
是不是要等攤銷完了再做處對象啊

鄒老師 

2020 07/30 15:34
你好,是的,等攤銷完了再做結轉分錄的

84785004 

2020 07/30 15:35
哦,我才看到有余額,以為哪弄錯

84785004 

2020 07/30 15:36
謝謝老師

鄒老師 

2020 07/30 15:37
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
