問題已解決
企業固定資產房屋被拆遷帳務怎么處理



同學,你公司的情況,需要做兩步賬務處理:
首先是對現有固定資產進行處理,通過“固定資產清理”科目做,分錄為
借:清理
累計折舊
貸:固定資產
如果有清理變賣的殘值收入,則
借:存款
貸:清理
最后將固定資產清理余額結轉到"營業務外收/支"科目里去。
第二,對于收到的補償款,分錄可以如下
借:存款
貸:營業外收入--拆遷補償收入(單獨核算)
2020 07/17 20:13

牛愛老師 

2020 07/18 08:18
同學,你好,如果沒有問題了,麻煩給個五星好評喲??
