問題已解決
老師,請問小規(guī)模納稅人,月度收入不超過10萬元,季度收入不超過30萬元。本季度收入15000元沒開發(fā)票,符合免征!問題:我應該怎么做賬?應交稅費應交增值稅銷項怎么計提?



你好,分錄一樣,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,本季度收入15000元直接填寫在第10欄,
2020 07/15 10:53

84785006 

2020 07/15 11:00
老師你好,請問我記賬的時候應該按照哪個征收率計提呢?繳納的時候是免征增值稅的,然后已計提的那筆銷項稅額怎么辦呢?

莊老師 

2020 07/15 11:09
記賬的時候應該按照哪個征收率計提,具體是指什么

84785006 

2020 07/15 11:16
因為這是我們公司第一筆收入,然后現(xiàn)在我們符合免征增值稅的條件(現(xiàn)在有政策:自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。
如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。)
在這個政策下,我在做賬的時候:貸:應交稅費……是按照3%計提銷項稅額還是按照1%呢?

莊老師 

2020 07/15 11:43
做賬的時候,貸:應交稅費……是計提銷項稅額1%
