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小規模公司,暫估費用以后,拿回部分發票,應該怎么做分錄沖回??



您好
把拿到發票的金額先沖銷暫估就好了
2020 07/14 12:12

84784983 

2020 07/14 12:14
借:管理費用-233
貸:其他應付款-233
這樣做分錄正確么??

bamboo老師 

2020 07/14 12:15
暫估的時候也是這樣寫分錄的么 只是金額是藍字?

84784983 

2020 07/14 12:15
是的。
借:管理費用-其他
貸:其他應付款

bamboo老師 

2020 07/14 12:16
那這樣寫分錄沖銷暫估正確的
然后根據發票再寫藍字分錄

84784983 

2020 07/14 14:18
沖銷暫估,摘要寫什么?

84784983 

2020 07/14 14:19
沖銷暫估的話,是按拿回來的所有發票的價稅合計數做紅字分錄嗎??

bamboo老師 

2020 07/14 14:20
摘要可以寫收到發票沖銷暫估
您暫估的時候是包含稅金暫估的么

84784983 

2020 07/14 14:21
是的,是價稅合計數。因為是小規模公司嘛,所以都是用價稅價稅合計數報銷

84784983 

2020 07/14 14:27
沖銷完暫估以后,再按發票來做藍字,對嗎???

bamboo老師 

2020 07/14 14:32
小規模納稅人公司?

84784983 

2020 07/14 14:55
對啊。小規模公司,收到費用發票,不都是用價稅合計數報銷的么?

bamboo老師 

2020 07/14 14:57
那沖銷的時候 就沖銷價稅合計金額 然后再根據藍字發票入賬
