問題已解決
老師,暫估成本是在年底前要把發票開回來是嗎?開回來怎么做賬??暫估和實際發票不一致了呢?



你好,最晚匯算清繳前回來發票可以稅前扣除,收到發票時把暫估的分錄紅沖,然后按照發票的金額入賬,
2020 07/14 09:59

84785004 

2020 07/14 10:01
實際暫估成本時:借 暫估成本 貸:應付賬款對嗎?

84785004 

2020 07/14 10:02
發票開回來時,可以是分幾張和不同時間的沒有關系吧??

玲老師 

2020 07/14 10:19
您把暫估成本那個分錄,這樣寫借主營業務成本等貸應付賬款暫估,然后回來發票時,按照發票的金額,紅沖就可以了,幾張發票不同的時間都可以,
