問題已解決
老師您好,沖銷以前年度憑證,做賬時與原來的反向還是紅字沖銷好呢



你好,做原來的分錄金額紅字就可以
2020 07/09 10:37

84785010 

2020 07/09 10:42
老師2019年購入固定資產:借:固定資產 貸:應付賬款 提折舊:借:其他業務成本 貸:累計折舊 跨年了,又想把這兩筆賬沖銷回去,怎么做分錄呢,謝謝老師

玲老師 

2020 07/09 10:43
借固定資產負數,貸應付賬款負數,

玲老師 

2020 07/09 10:44
借累計折舊貸以前年度隨意調整,借以前年度損益調整,貸應交稅費,應交所得稅,借以前年度損益調整貸未分配利潤

84785010 

2020 07/09 10:48
老師,企業為虧損,沒有交所得稅,那就是不用做所得稅的那筆分錄了,直接就是累計折舊和未分配利潤的這兩筆分錄吧

玲老師 

2020 07/09 10:53
您好,那也可以直接轉到未分配利潤

84785010 

2020 07/09 11:04
好的,謝謝老師

玲老師 

2020 07/09 11:19
您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價
