問題已解決
老師,之前多計提的社保費用要怎樣調整,社保費用退回時直接沖減了管理費用,但多計提的那部分怎么做賬務處理?



你好,多計提的部分做沖銷分錄
借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用或者以前年度損益調整
2020 07/08 14:03

84784987 

2020 07/08 14:07
退回來時就做了借:銀行存款,貸:管理費用~社保費,現在發現應付職工薪酬一社保這里沒有沖減到

鄒老師 

2020 07/08 14:12
你好,退回應當這樣做分錄
借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保
沖銷多計提
借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用或者以前年度損益調整

84784987 

2020 07/08 14:19
那我現在把原來的憑證沖銷,再做一筆正確的就可以了,對嗎?

鄒老師 

2020 07/08 14:37
你好,是的,是這樣的
