問題已解決
老師好,請問上月申報增值稅時銷項稅額少填了0.01元,這怎么修改?



我這0.01元,如果是尾差造成的,不用調(diào)整報表,少交的記營業(yè)外收入就可以
2020 07/06 14:23

84785030 

2020 07/06 14:30
就是填的時候少填了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)和帳上的以及開票系統(tǒng)里的不一致,這樣也可以計入營業(yè)外收入嗎?

玲老師 

2020 07/06 14:32
您好,如果是填寫報表時數(shù)據(jù)填寫錯了,需要重新填寫,如果已經(jīng)申報成功了,需要更正申報

84785030 

2020 07/06 14:34
是5月申報的,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)不能更正申報了,這種情況怎么處理呢?

玲老師 

2020 07/06 14:34
好,如果您網(wǎng)上自己不能做更正申報,需要去稅務(wù)局做更正申報,因為您這是填寫有錯誤,不是因為四舍五入造成的

84785030 

2020 07/06 14:40
好的,謝謝老師

玲老師 

2020 07/06 14:51
你好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
