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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師上月暫估的一筆費(fèi)用,這個月發(fā)票開到金額比上月少0.01,紅沖完上月借方余額有0.01怎么做平



差額直接計入費(fèi)用科目就行了哈
2024 11/08 08:39

84785040 

2024 11/08 09:29
比如我沖紅上月借主營成本貸應(yīng)付暫估400.92、這個月重新入賬成借主營成本400.91貸應(yīng)付賬款400.91,多出來的0.01怎么做分錄

家權(quán)老師 

2024 11/08 09:33
原分錄紅沖多暫估的成本
借主營成本 -0.01
貸應(yīng)付賬款 -0.01
