問題已解決
貨物款項已預付,已入庫,發票未開,怎樣記分錄



你好!未取得發票做暫估入庫處理
2020 07/04 14:51

84785026 

2020 07/04 14:53
怎么做分錄,款項是確定的,增值稅這部分怎么處理

84785026 

2020 07/04 14:54
貨物已經賣出,還要結轉成本

QQ老師 

2020 07/04 14:56
借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估 借主營業務成本 貸 庫存商品 收到發票 先紅字沖回借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估 然后借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款果你們可以抵扣進項稅的話。

84785026 

2020 07/04 15:09
可以抵扣,那我們預付的款項呢

QQ老師 

2020 07/04 15:12
你好,沖減應付賬款暫估就可以了。

84785026 

2020 07/04 15:12
全額預付的,而且知道增值稅13個點,貨物明細也知道,能先記借庫存商品 貸預付賬款 ,然后開出發票時再借應交稅費_進項稅 貸預付賬款,這樣行嗎

QQ老師 

2020 07/04 15:14
你好!借原材料暫估貸銀行存款。這樣的話也是原分錄紅色沖回就可以只是在原材料里增加暫估。

84785026 

2020 07/04 15:22
沒明白什么意思,怎么又成原材料了

84785026 

2020 07/04 15:37
那沖銷的應付賬款_暫估貸預付賬款,收到發票后也需要紅字沖回是嗎

84785026 

2020 07/04 15:38
再借庫存商品,應交稅費,貸預付賬款

QQ老師 

2020 07/04 15:59
你好!你不是已經付款了嗎?有了預付賬款就沒有應付賬款這個科目了,所以原材料加暫估。
