問題已解決
因年末發票不足,部分收入未開發票,來年一月在開。應該然后記分錄



你好,是做年末12月份的分錄,還是來年一月再開發票的分錄??
2023 01/02 09:31

84785043 

2023 01/02 09:31
兩個都需要

鄒老師 

2023 01/02 09:32
你好
年末12月份的分錄,做無票收入分錄
來年一月再開發票,先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具的發票再做收入分錄

84785043 

2023 01/02 09:33
具體應該怎么記吖

鄒老師 

2023 01/02 09:34
你好
年末12月份的分錄,做無票收入分錄
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
來年一月再開發票,先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具的發票再做收入分錄
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84785043 

2023 01/02 09:36
銀行存款增加怎么記吖

鄒老師 

2023 01/02 09:36
你好,年末12月份的時候,就已經收款了?

84785043 

2023 01/02 09:37
對的老師

鄒老師 

2023 01/02 09:38
你好
年末12月份的分錄,做無票收入分錄
借:銀行存款 ,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
來年一月再開發票,先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具的發票再做收入分錄
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
借:應收賬款 ,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84785043 

2023 01/02 09:42
可以做預收賬款處理嘛

鄒老師 

2023 01/02 09:43
你好,因為已經收款了,就不應當通過? 預收賬款? 處理的?
