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老師,我上個月暫估成本分錄是,借,主營業務成本,貸,應付賬款。我這個月找不到那么多發票來沖,我要把成本轉出來怎么做分錄呢?



你好,
借,主營業務成本 負數
貸,應付賬款 負數
2020 07/03 09:00

84784970 

2020 07/03 09:05
老師,兩個都是負數,科目都不平的呀

立紅老師 

2020 07/03 09:11
你好,一個是借方負數,一個是貸方負數,

老師,我上個月暫估成本分錄是,借,主營業務成本,貸,應付賬款。我這個月找不到那么多發票來沖,我要把成本轉出來怎么做分錄呢?
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