問題已解決
進項稅額轉出后交的附加稅和滯納金怎么寫分錄



你好
什么原因需要進項轉出
2020 07/02 11:20

84784971 

2020 07/02 11:27
專管查出以前發料有虧噸,讓轉出

郭老師 

2020 07/02 11:30
之前分錄做了主營業務成本的嗎

84784971 

2020 07/02 16:00
這是去年的8月的業務,我進項稅額轉出的分錄是借:庫存商品 貸:應交稅費 進項稅額轉出
借:主營業務成本 貸:庫存商品
借:本年利潤 貸:主營業務成本
借:利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
老師交的這個附加稅應該怎么做分錄?

郭老師 

2020 07/02 16:11
借稅金及附加貸應交稅借應交稅費貸銀存
