問題已解決
給其他公司多付款了,發票少開了,現在也不能補開發票了,怎么賬務處理?



你好,可以正常做帳,匯算清繳調增就行。
2020 06/30 11:31

84784984 

2020 06/30 11:35
我的意思是應付賬款怎么做平?

郭老師 

2020 06/30 11:42
之前借應付貸銀存
現在借庫存商品貸應付賬款,這么做就可以

84784984 

2020 06/30 11:44
這樣應付賬款還是有余額呀

郭老師 

2020 06/30 11:45
你好,沒有給你開發票,你也做庫存商品,不會有余額的,你付出了100庫存商品是100。

84784984 

2020 06/30 11:48
能不能用現金沖。借庫存現金,貸應付賬款

郭老師 

2020 06/30 11:51
給其他公司多付了款,這個應該是你們多付出去的吧。

84784984 

2020 06/30 12:00
嗯,這已經是一兩年前的,最近才查出來的

郭老師 

2020 06/30 12:01
那你這樣做的話,你現金和賬上不一致了。

84784984 

2020 06/30 12:02
現金一直都不一致

郭老師 

2020 06/30 12:11
那你可以這么做的。
