問題已解決
老師你好我想問下我們公司用的是金蝶k3,購買的原材料暫估這一塊怎么操作



你好
借:原材料
貸:應付賬款---暫估
等到下個月
借:原材料 紅沖
貸:應付賬款---暫估 紅沖
2020 06/15 10:03

84785044 

2020 06/15 14:05
如果是已經付了的款項呢是不是借:借:原材料
貸:銀行存款啊,那這樣就體現不了暫估了啊

王超老師 

2020 06/15 14:08
是的,這樣就體現不出暫估了
有的企業也是這樣做的,只是銀行存款換成其他應付款了

84785044 

2020 06/15 15:06
那如果是用銀行存款支付的又想體現暫估的該怎么弄呢,如果計入其他應付款的話流水就對不起來了

王超老師 

2020 06/15 15:48
這個就很難弄了,一般是要在備查簿里面登記的

84785044 

2020 06/15 17:22
就是我單獨再弄個備查賬簿單獨記著嗎

王超老師 

2020 06/15 17:32
是的,這個備查簿的作用就體現在這里的

84785044 

2020 06/15 20:17
老師我們是生產制造業,那核算成本的時候人工工資是按照計提的應發工資還是實發工資

王超老師 

2020 06/16 09:07
合適成本的時候要按照計提的啊。像今年由于疫情,很多企業都沒有辦法發工資,但是該計提的仍然是要計提的
