問題已解決
我公司銷售軟件給其他公司,合同價是6萬,我方給對方開了12萬的發票,就是多開了6萬的發票,所以賬上一直有6萬的應收賬款掛著,已經掛了有1年多了,現在想把這應收賬款處理了,怎么做合理啊?可以做營業外收入嗎



應該開具紅字發票 沖減應收和之前的收入
2020 06/11 14:32

84784989 

2020 06/11 14:40
已經跨年了還可以開具紅字發票嗎?對方也入賬了,需不需要和他們說一聲我這邊6萬的發票已經沖紅了

軼塵老師 

2020 06/11 14:47
是的 你要告訴對方沖紅了一部分 然后對方沖減成本

84784989 

2020 06/11 15:03
我公司沖紅了發票怎么做分錄啊,已經跨年了

軼塵老師 

2020 06/11 15:03
借:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應收賬款

84784989 

2020 06/11 15:18
好的,謝謝

軼塵老師 

2020 06/11 15:19
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
