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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年11月原材料結(jié)轉(zhuǎn)多了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫(kù)了 今年6月才發(fā)現(xiàn) 怎么調(diào)賬 ?企業(yè)年報(bào)還需要調(diào)整嗎?現(xiàn)在申報(bào)已經(jīng)結(jié)束了?還是直需要調(diào)賬就可以



多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)賬改之前匯算清繳表,借原材料貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 06/10 04:03

84785023 

2020 06/10 04:14
我現(xiàn)在原材料是負(fù)數(shù)的 借原材料貸生產(chǎn)成本 ,借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎?還有就是我需要調(diào)整匯算清繳的哪個(gè)表呢?

maize老師 

2020 06/10 04:51
只是結(jié)轉(zhuǎn)成本多做那這個(gè)做借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn),原材料結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品也多了?負(fù)數(shù)?

maize老師 

2020 06/10 04:52
?借原材料貸生產(chǎn)成本 ,借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整?是的,對(duì)

maize老師 

2020 06/10 04:53
填寫是納稅調(diào)整表中扣除下面其他30欄,稅收金額填寫0賬載金額填寫多結(jié)轉(zhuǎn)金額,納稅調(diào)增,主表納稅調(diào)增一欄

84785023 

2020 06/10 05:02
第三行 原材料用多了。 借原材料貸生產(chǎn)成本 ,借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 還用貸未分配利潤(rùn)嗎

maize老師 

2020 06/10 05:10
需要,以前年度損益調(diào)整這個(gè)沒有期末數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面

84785023 

2020 06/10 05:14
借原材料貸生產(chǎn)成本 ,借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這樣做沒錯(cuò)了吧 是這樣處理嗎

84785023 

2020 06/10 05:14
然后調(diào)整匯算清繳表 對(duì)吧

maize老師 

2020 06/10 05:15
是的,是的,是的,是的

84785023 

2020 06/10 05:20
原材料是39098 比如說我多領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)了35000 這個(gè)調(diào)整的分錄上就是35000 是嗎 實(shí)在是新手 不太懂

maize老師 

2020 06/10 05:24
是的這個(gè)數(shù)字是35000這個(gè)
