問題已解決
收到個稅返還手續費計入營業外收入,二級科目可以備注什么?



你好,二級科目不用設置,
2020 06/03 15:34

84785027 

2020 06/03 15:35
那員工的扣款呢,也不用設置?

莊老師 

2020 06/03 15:38
你好,可以不用設,要設也可以,上面可以設上級補貼,員工可以設扣款

84785027 

2020 06/03 17:36
那暫估的應付賬款下面要設二級科目?

莊老師 

2020 06/03 17:39
應付賬款下面要設二級科目暫估價,

84785027 

2020 06/03 17:47
借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款,這樣寫?用設供應商的名稱?

莊老師 

2020 06/03 18:27
你好,如果有必要設,可以設三級明細

84785027 

2020 06/04 09:15
老師,還請教一下,這個月預付材料費4萬,實際材料費5萬,月末要計提成本5萬把材料轉到主營業務成本去, 分錄是這樣做?1、預付材料費借:預付賬款 貸:銀行存款 2、收到發票和計提那1萬怎么做分錄?謝謝

莊老師 

2020 06/04 09:21
預付材料費借:預付賬款4 貸:銀行存款4,月末材料和發票到了沒有,

84785027 

2020 06/04 09:25
發票未到,下月才到,所以我要把那5萬全部的材料費入到成本里面

莊老師 

2020 06/04 09:29
你好,借主營業務成本5,貸庫存商品5,借庫存商品5,貸應付賬款--暫估價5,下個月沖掉,

84785027 

2020 06/04 09:32
我預付時是掛在預付賬款上面,然后月末我的預付款是要轉到工程施工進成本里面,時面那個預付賬款怎么消

莊老師 

2020 06/04 09:34
下月發票來了,驗收入庫,借庫存商品5,貸預付賬款5,補付借預付賬款1,貸銀行存款1

84785027 

2020 06/04 09:54
1、預付材料費借:預付賬款4 貸:銀行存款4
2、月末暫估成本借:原材料5 貸:預付賬款4萬 貸:暫估應付賬款1萬
借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5萬
借:主營成本5萬 貸:工程施工5萬
3、次月發票收到:借:原材料1萬 貸:銀存1萬
是這樣做?我有點不明白,我們進原材料回來后直接轉工程施工了,等結算就轉主營業務成本

莊老師 

2020 06/04 10:17
月末暫估成本借庫存商品5,貸應付賬款--暫估價5。工程要按完工百分比來確認收入和成本,借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5,借主營業務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業務收入
下月發票來了,驗收入庫,借庫存商品5,貸預付賬款5,補付借預付賬款1,貸銀行存款1

84785027 

2020 06/04 11:56
是的,我們是按完工百分比法來做的,我現在就是這個完工的項目,現在沒有發票要暫估入賬,我們不存在庫存商品,制作安裝是一起的,按整個項目來區分的

莊老師 

2020 06/04 12:49
你好,那就按照完工百分比確認收入和成本
