問題已解決
你好,我想問一下我們單位外包建新校區,提前預付了工程款,對方也來了發票,這時入借在建工程貸銀行存款,根據合同要求,預付款平均按12個月分別抵扣進度款,進度款大于抵扣額的補付差額,如何做賬?



就是每個月做借在建工程貸預付賬款,這樣就行了,差額還是掛在預付
2020 06/03 10:38

84785024 

2020 06/03 10:54
我一開始都沒有入預付賬款,后期怎么會有預付賬款呢?

樸老師 

2020 06/03 11:06
不是說提前預付了工程款嗎?你用的什么科目

84785024 

2020 06/03 11:13
預付款的時候對方開了發票,我們入的借在建工程,貸銀行存款

樸老師 

2020 06/03 11:25
你后期補付的差額有發票嗎?

84785024 

2020 06/03 11:26
應該是有的

樸老師 

2020 06/03 11:36
那就按照發票借在建工程貸銀行存款
完工后借固定資產貸在建工程這樣做

84785024 

2020 06/03 11:49
抵扣部分不用做賬是吧

樸老師 

2020 06/03 12:06
有進項稅嗎?有的話要做進項稅的
