問題已解決
您好,以前年度的工程,審計出當年工程結算款結算有誤,結算金額多了20萬,現在要退回20萬工程款,并開具紅字發票。我應該如何入賬?



借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020 06/01 10:17

84784989 

2020 06/01 10:19
那增值稅呢,開了負數的發票的

軼塵老師 

2020 06/01 10:22
借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 應交稅費-應交增值稅(紅字)

您好,以前年度的工程,審計出當年工程結算款結算有誤,結算金額多了20萬,現在要退回20萬工程款,并開具紅字發票。我應該如何入賬?
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