問題已解決
老師,我們建筑單位**,稅金都是**人打來的,計提支付稅金都按正常做的,打來的稅金掛其他應付款,這樣月底其他應付款要轉到其他業(yè)務收入里嗎?



稅金你收到了你先掛往來,你給他打款的時候先沖這個
2020 05/12 18:05

84784979 

2020 05/12 18:07
那賬有對不上了老師。。。發(fā)給他的款都有發(fā)票的

樸老師 

2020 05/12 18:13
你還得把這個給她的哦

84784979 

2020 05/12 18:22
老師這個能調賬嗎?調到其他業(yè)務收入可行?還是能怎么調

樸老師 

2020 05/12 18:34
你調到其他業(yè)務收入你得有成本票的

84784979 

2020 05/12 18:35
老師,不調一直掛賬沒有關系嗎

樸老師 

2020 05/12 18:35
你好,要轉到營業(yè)外的哦

84784979 

2020 05/12 18:36
轉到營業(yè)外收入是嗎老師

樸老師 

2020 05/12 18:37
是的,只能這樣的哦
