問題已解決
你好我想咨詢的是跨年紅沖成本發票,我應該怎樣進行賬務處理,涉及到成本還涉及到進項稅額



你好,你們是什么企業會計準則
2020 05/09 09:53

84785039 

2020 05/09 09:59
建筑企業的

84785039 

2020 05/09 10:00
小企業會計準則

樸老師 

2020 05/09 10:09
直接紅沖了就可以了

84785039 

2020 05/09 10:29
紅沖了,對應的藍字發票也開出來了,但是被紅沖的票對應的進項稅額去年就抵扣了,如果現在做進項稅額轉出,那么從去年認證抵扣月份到現在進項稅額轉出月份,之間給存在稅務風險,我現在這樣賬務要咋個處理才更恰當

樸老師 

2020 05/09 10:31
你進項轉出就可以了,去年的分錄都要紅沖的

84785039 

2020 05/09 10:35
如果我現在做一筆分錄直接把去年的那筆對應的沖掉,然后再把正確的出賬,存在兩個問題,紅沖后的成本較之前的變少,進項稅額較之前的增多,還涉及到我的所得稅的問題。現在所得稅還沒有匯算清繳

樸老師 

2020 05/09 10:42
之前的進項稅額也是要紅沖的
