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上月多做的1萬元。借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估應付款。結轉成本時,借:主營業務成本-物料消耗貸:庫存商品。現在要沖掉這個多做的金額。分錄該怎么做呢?



借:庫存商品 負數 ,貸:應付賬款-暫估應付款。負數 結轉成本時,借:主營業務成本-物料消耗 負數 貸:庫存商品 負數
2020 05/06 10:40

上月多做的1萬元。借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估應付款。結轉成本時,借:主營業務成本-物料消耗貸:庫存商品。現在要沖掉這個多做的金額。分錄該怎么做呢?
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