問題已解決
老師,收到去年紅沖發票形成的多少增值稅,怎么賬務處理呢,去年紅沖借應收賬款(負數)主營業務收入(負數)貸應交稅費/簡易計稅(負數)



你好,你是說收到退給你的稅嗎?
2020 05/05 16:41

84785039 

2020 05/05 16:48
是的,收到去年紅沖的增值稅簡易計稅的退稅

小云老師 

2020 05/05 16:50
借;銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅

老師,收到去年紅沖發票形成的多少增值稅,怎么賬務處理呢,去年紅沖借應收賬款(負數)主營業務收入(負數)貸應交稅費/簡易計稅(負數)
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