問題已解決
老師 被**公司收到**單位轉(zhuǎn)來的一筆管理費(fèi)怎么做帳呢



你好 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 04/30 11:35

84784952 

2020 04/30 11:36
老師那摘要怎么寫好點(diǎn)呢

meizi老師 

2020 04/30 11:37
你好 摘要寫 收到某公司的管理服務(wù)費(fèi)

老師 被**公司收到**單位轉(zhuǎn)來的一筆管理費(fèi)怎么做帳呢
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