問題已解決
老師,我們公司在18年開票且收到單位轉(zhuǎn)來的一筆預(yù)付工程款,項(xiàng)目一直未做,單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款!這個賬務(wù)要怎么處理呢?



你好
之前分錄是怎么做的
2020 10/14 18:37

84784970 

2020 10/14 18:46
之前的沒有賬。。,目前做的就只有開的紅沖發(fā)票和這筆支出

郭老師 

2020 10/14 18:51
借銀行存款貸工程施工

84784970 

2020 10/14 18:52
不是哦,老師是我們這個項(xiàng)目沒有做,需要退給業(yè)主啊!

郭老師 

2020 10/14 18:57
借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

84784970 

2020 10/14 18:59
以前沒有賬就這樣處理嗎

郭老師 

2020 10/14 19:01
是的
之前沒有做的補(bǔ)上借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

84784970 

2020 10/14 19:02
嗯嗯。謝謝老師!

郭老師 

2020 10/14 19:02
不用客氣的
工作愉快
