問題已解決
老師,請問,跨年暫估的原材料,19年暫估時,19年暫估材料結轉成本、20年收到發票時的會計發票怎么寫,次年收到的發票應該貼在那個會計分錄的后面?謝謝老師



你好 你收到的發票與你暫估有差異嗎
2020 04/23 14:33

84785001 

2020 04/23 15:07
老師,暫估兩筆,一筆無差異,一筆收到金額大于暫估金額。沒有差異怎樣處理?有差異怎樣處理?

meizi老師 

2020 04/23 15:12
你好 沒差異的就發票直接附憑證后。 有差異的紅字沖原分錄。 在按發票做一筆

84785001 

2020 04/23 15:14
老師,會計分錄怎么寫

84785001 

2020 04/23 15:15
從暫估到收到發票的會計分錄

meizi老師 

2020 04/23 15:17
你好 借庫存商品-暫估貸銀行存款 收到發票 沖 借銀行存款貸庫存商品-暫估 按發票 借庫存商品 進項稅貸銀行存款 如果是專票的話

84785001 

2020 04/23 15:22
謝謝老師

meizi老師 

2020 04/23 15:26
不客氣 幫到你就好
