問題已解決
【關于增值稅小規模納稅人納稅申報表填列的問題:本人初學者,請問下老師為什么我申報表上應納稅額算出來是負的100(已用紫色圈出)?哪里出錯了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規模納稅人,2019年4-6月份發生的業務如下: (1)本期銷售均已開具發票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產一臺,且已開具發票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報表。



你好,本期是免稅的,又有免稅低價呢
2020 04/21 13:36

84784998 

2020 04/21 13:50
好的,先謝謝老師!但最終應納稅額應該不會有負數情況出現吧,題目中說"銷售自己使用過的固定資產",那又會有3%減按2%征收的情況,因此我算出了100元的減征額,填到表中又成了負數,我這問題究竟出在哪呢,剛學還不是很懂

暖暖老師 

2020 04/21 13:52
你這里直接不要洗和這個100,計入營業外收入這個e100

84784998 

2020 04/21 13:55
意思是申報表中第16欄次"本期應納稅額減征額"不用填嗎還是?

暖暖老師 

2020 04/21 13:57
是的,不用填寫的這里

84784998 

2020 04/21 14:21
好噠,很感謝老師,最后問下除了主表嗎,增值稅減免稅申報表還要填嗎,就是關于那100元的減征額

84784998 

2020 04/21 14:21

暖暖老師 

2020 04/21 14:21
這里不填填寫的這個數字

84784998 

2020 04/21 14:23
那本期單填一張主表,而附列資料及減免稅申報表無須填列對叭

暖暖老師 

2020 04/21 14:26
是的。就是這樣操作的這個
