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建筑行業購買材料,款已付,材料也入庫了,票未回怎么做賬呢?我是借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估。借:應付賬款-暫估,貸:銀行存款。票回了后,實際比暫估金額多,后面就不知道怎么做分錄了。



你好,同學。
首先,沖暫估
借 主營業務成本 負數
貸 應付賬款 負數
然后按發票金額
借 主營業務成本,正數發票金額
貸 應付賬款
2020 04/20 10:03

建筑行業購買材料,款已付,材料也入庫了,票未回怎么做賬呢?我是借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估。借:應付賬款-暫估,貸:銀行存款。票回了后,實際比暫估金額多,后面就不知道怎么做分錄了。
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