問題已解決
老師,我問下進項已經抵扣了但是發票還沒有收到,會計分錄應該怎么做賬呀



同學,你好,待發票收到后再做處理
2020 04/07 14:31

84785007 

2020 04/07 14:33
那我跟抵扣月份相對應的所屬期財報就不一致了呀

小葉老師 

2020 04/07 14:35
主要是你現在沒票入賬,如果要先處理,就先計:借應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅

84785007 

2020 04/07 14:41
到時候發票到了借:主營業務成本,應交稅費-待認證進項稅,貸:應付賬款,是這樣嗎?

小葉老師 

2020 04/07 14:42
嗯,同學,是的哈,到時這么處理即可
