問題已解決
老師,問下這月收到的進項票,有一部分抵扣了,有一部分沒有,那沒有那部分用先做賬里嗎,還是只把抵扣得做賬里



你好,全部都可以做
沒有認證的做到應交稅費待認證。
2022 11/19 20:38

84784980 

2022 11/19 20:46
比如,借原材料,應交稅金—應交增值稅—進項稅(待認證)貸應付賬款,下個月認證了,借應交稅金—應交增值稅—進項稅,貸應交稅金—應交增值稅—進項稅(待認證)是這樣嗎

郭老師 

2022 11/19 20:47
待認證是二級科目
其他的對

84784980 

2022 11/19 20:52
那就是,借原材料,應交稅金—待認證,貸應付賬款,下個月認證了,借應交稅金—應交增值稅—進項稅,貸應交稅金—待認證

郭老師 

2022 11/19 20:54
你好
是的,是這么做的。

84784980 

2022 11/19 20:59
還有老師,有的會計沒認證做進項稅額轉出,那樣行嗎,怎么做賬,不太明白

郭老師 

2022 11/19 21:01
不對進項轉出不是這么理解的。

84784980 

2022 11/19 21:03
那有什么時候,是做進項稅額轉出的

郭老師 

2022 11/19 21:08
認證了進項之后不允許抵扣,比如發生了福利費或者是對方紅沖了。

84784980 

2022 11/19 21:18
那如果這個月認證抵扣完了交完增值稅了,下個月對方紅沖了,進項稅額還能轉出嗎,怎么做賬

郭老師 

2022 11/19 21:19
進項轉出的,你們看紅字信息表,對方給你開紅字發票。
