問題已解決
1月份我們公司給客戶開了增值稅專票,現(xiàn)在4月份了客戶告訴我們發(fā)票上的稅號(hào)開錯(cuò)了,讓我們重新開。可以重新開嗎?對(duì)方未做認(rèn)證抵扣



你好,要先讓對(duì)方把錯(cuò)誤的發(fā)票退回給你,然后你開具紅字發(fā)票,然后重新開具正確的專票給客戶
2020 04/03 10:28

84784958 

2020 04/03 10:29
那么賬需要做處理嗎?

彩麗老師 

2020 04/03 10:37
要處理,
開具紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) (金額全部紅字)
重新開具正確的專票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

84784958 

2020 04/03 10:38
好的,謝謝

彩麗老師 

2020 04/03 10:40
不客氣,祝你生活愉快!工作順利!

彩麗老師 

2020 04/03 10:41
如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝!
