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老師你好,本月發(fā)現(xiàn)上月的增值稅少計提了,但是繳納的金額正確,現(xiàn)在應交稅費-未交增值稅的余額為負數(shù),應該怎么做賬務調(diào)整?



借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅
2020 04/02 15:52

老師你好,本月發(fā)現(xiàn)上月的增值稅少計提了,但是繳納的金額正確,現(xiàn)在應交稅費-未交增值稅的余額為負數(shù),應該怎么做賬務調(diào)整?
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