問題已解決
老師您好,我去年11月份發放工資時,應該借記應付職工薪酬的,但是錯記入管理費用了,現在要怎么調整呢?



你好 看看你去年做賬分錄是怎么寫的。 借管理費用貸銀行存款 嗎?
2020 03/05 11:27

84784957 

2020 03/05 11:29
是的

meizi老師 

2020 03/05 11:31
你好那你先紅沖 借銀行存款貸以前年度損益調整 借應付職工薪酬貸銀行存款 借以前年度損益調整貸未分配利潤

84784957 

2020 03/05 11:32
計提時做的借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放時借:管理費用 貸:銀行存款

meizi老師 

2020 03/05 11:32
你好 那你就沖你發放分錄即可 。看分錄上面
