問題已解決
1.10月5日,采購員王肖出差,預借差旅費3500元,用現金支付。 2.10月10日,采購員王肖出差回來,報銷差旅費3195.4元,退回余款304.6元。其中:火車票950元;住宿費1090元,增值稅額65.4元;市內租車費240元;出差補助850元。(出差時間為10月6日—10月10日)如何做會計分錄



借:其他應收款 3500 貸:庫存現金 3500
借:管理費用 850 貸:應付職工薪酬 850
借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應付職工薪酬 庫存現金 貸:其他應收款
2020 03/04 15:45

84784947 

2020 03/04 15:55
原始憑證有哪些

許老師 

2020 03/04 19:17
火車費,住宿費等發票,都是原始憑證呀
