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疫情期間生活服務行業免增值稅的申報報表如何填寫?



省局下發了《疫情防控增值稅免稅優惠政策申報操作指引》如下,請各單位在執行過程中做好對企業的輔導。
對2月和3月份申報期的增值稅申報作如下指引。
一、1月份免稅業務已開具專票或普票的處理。開具專票的,通知受票方納稅人不做抵扣處理。2月份對開具的專票或普票作退票處理,同時開具相應的免稅發票。
二、關于2月份申報期的免稅申報。
1.【銷售明細(附表一)】的填寫。1月份開具的非免稅的專票或普票銷售額和稅額不在申報表里體現。直接將按政策應免稅的銷售額填寫在18行(或19行)“未開具發票”列。
2.【增值稅減免稅申報明細表】的填寫。企業申報免稅時,因系統政策依據沒有更新,【增值稅減免稅申報明細表】中“減免性質及原因代碼”選擇”其他”。
三、關于3月份申報期的免稅申報。
1.【銷售明細(附表一)】的填寫。2月份開具的紅字專票或普票銷售額和稅額不在申報表里體現。將按政策開具的免稅發票銷售額填寫在18行(或19行)“開具普通發票“列,同時在“未開具發票”列填相應負數。
2020 02/20 09:29

84784959 

2020 02/20 09:35
那填寫的數據是價稅合計的嗎?

84784959 

2020 02/20 09:36
我們開的是普票

maize老師 

2020 02/20 09:42
那填寫的數據是價稅合計的嗎 是的,原則是后面你需要開紅字發票,重新開免稅發票

84784959 

2020 02/20 09:49
問題是報表已申報,稅款已交,現在要退稅,稅務局要求更改報表,在網上稅務局填寫退稅手續

84784959 

2020 02/20 09:49
不會填寫更改報表

maize老師 

2020 02/20 09:51
價稅合計你填寫這個減免表上面這之后填寫附表1免稅欄次,要是對應有進項稅額,這個轉出就可以二、關于2月份申報期的免稅申報。
1.【銷售明細(附表一)】的填寫。1月份開具的非免稅的專票或普票銷售額和稅額不在申報表里體現。直接將按政策應免稅的銷售額填寫在18行(或19行)“未開具發票”列。
2.【增值稅減免稅申報明細表】的填寫。企業申報免稅時,因系統政策依據沒有更新,【增值稅減免稅申報明細表】中“減免性質及原因代碼”選擇”其他”。
