問題已解決
小規模納稅人季度純代開專票80萬,沒有自開普票。當月有紅沖之前月份的負數發票,負數金額很大,當月應退增值稅3000元,增值稅主表申報稅金-3000,由于代開時已經扣了增值稅和減半城建稅,申報退附加稅時,基數填-3000,由于沒有交過附加稅,只退城建稅,在已預繳欄填附加稅已預繳-45,和-30,填不上,不能填預交負數,請問該怎么填?



您好,填報增值稅申報表已預繳稅款是填正數,就是假設你要交100附加稅,預交了50填已預繳50,后面有公式算出本月應交稅金50。
2020 01/13 08:22
