問題已解決
老師我6月做了一筆接待費當月已結轉,憑證已裝訂,現在發現做的費用是錯誤的,怎樣把這筆接待費調整成其他費用?



您好
請問當時分錄怎么寫的 要調整為什么費用
2020 01/06 11:34

84784985 

2020 01/06 11:40
當時做的是
財務會計 借業務活動費用 接待費
貸 庫存現金
預算會計 借 行政支出 接待費
貸 資金結存
月底把業務活動費用轉到本期盈余了
然后現在發現那筆費用不能做為接待費用來做,只能作為其他費用
所以需要調整

bamboo老師 

2020 01/06 11:41
借 業務活動費用 接待費 借方紅字
借 業務活動費用-其他費用 借方藍字
