問題已解決
老師,暫估入庫的話。跨年怎么做賬呢,材料已經領用了。發票這個月開不過來



你好,跨年收到發票,紅沖之前的暫估科目,按照發票進行入賬
2019 12/24 17:30

84784999 

2019 12/24 17:45
12月什么都不用做。等收到發票在紅沖嗎?

小黎老師 

2019 12/24 18:17
你好,是的,已經領用了,該結轉成本就結轉,等收到發票沖紅

老師,暫估入庫的話。跨年怎么做賬呢,材料已經領用了。發票這個月開不過來
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