問題已解決
老師就是費用備注月份先做預提費用 然后發票開具月份在用預提費用轉入管理費用等費用嗎



嗯,可以的,這樣做就可以
2019 12/20 14:54

84785043 

2019 12/20 15:06
老師那預提費用是應該屬于什么科目

84785043 

2019 12/20 15:06
是二級明細嗎

樸老師 

2019 12/20 15:17
預提費用指應由受益期分擔計入產品成本或商品流通費,而以后月份才實際支付的費用。預提費用的預提和支付,是通過“預提費用”科目進行的。預提時,貸(或增)記該賬戶,費用支付時,借(或減)記該賬戶。貸(增)方余額,表示已預提尚未支付的費用,在資金平衡表內以預提費用項目列示。
