問題已解決
項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計(jì)算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎



您好
預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計(jì)算申報
2019 12/03 13:03

84785044 

2019 12/03 13:04
預(yù)交部分我們就不需要再報稅了是吧

84785044 

2019 12/03 13:04
還有那個企業(yè)所得稅我們這邊申報稅金部分按照項(xiàng)目是怎么算的

bamboo老師 

2019 12/03 13:05
預(yù)交部分需要填寫申報表的 在總的稅金里面減去 填主表28欄①分次預(yù)繳稅額

84785044 

2019 12/03 13:06
還有一點(diǎn)我們單位報稅是統(tǒng)一申報的不按照項(xiàng)目,但是我們單位內(nèi)部核算需要按照項(xiàng)目計(jì)算申報的稅金,這個需要怎么做臺賬

bamboo老師 

2019 12/03 13:10
那根據(jù)項(xiàng)目做收入支出 列入項(xiàng)目下 不過增值稅一般不分項(xiàng)目 附加稅可以分

84785044 

2019 12/03 13:12
增值稅科目我們都加了項(xiàng)目輔助核算的,問一下老師,印花稅和企業(yè)所得稅分項(xiàng)目是怎么交的

bamboo老師 

2019 12/03 13:20
印花稅和企業(yè)所得稅也是匯總計(jì)算繳納的
