問題已解決
如果業務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)最后是這筆分錄 進項稅額轉出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧



您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費用-業務招待費
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019 11/29 16:43

84785040 

2019 11/29 16:54
如果老師我這樣做賬可以嗎 先進進項稅 然后由進項稅轉入進項稅轉出科目 然后由進項稅轉出科目再轉入成本 這樣算錯嗎老師

bamboo老師 

2019 11/29 17:01
不錯 就是沒必要這么復雜
