問題已解決
我是記賬公司的,我看之前月份調整的上年度印花稅計提只有一筆分錄,沒有調整利潤分配,我需要進行調整嗎



您好
請問當時分錄怎么寫的
2019 11/21 15:47

84785039 

2019 11/21 15:48
借 稅金及附加 紅字
貸 應交稅費-印花稅 紅字
調整上年度多計提

bamboo老師 

2019 11/21 15:50
那現在應交稅費-印花稅上有余額么

84785039 

2019 11/21 15:51
沒有了,那還要做這樣的分錄嗎
借 利潤分配 紅字
貸 稅金及附加 紅字

bamboo老師 

2019 11/21 15:51
不需要做這筆分錄了 稅金及附加已經結轉到本年利潤了

84785039 

2019 11/21 15:53
稅金及附加本月會結轉到利潤分配,但我問學堂的另一位老師說需要再做這樣一筆分錄

bamboo老師 

2019 11/21 15:55
稅金及附加是損益科目 可以不做到利潤分配的
您現在稅金及附加還有余額?

84785039 

2019 11/21 15:56
稅金及附加每月會結轉到本年利潤,不會有余額

bamboo老師 

2019 11/21 15:56
金額不大 計入了稅金及附加 不需要再結轉到利潤分配

84785039 

2019 11/21 15:57
就兩百多

bamboo老師 

2019 11/21 15:58
金額不大 計入當期可以的
當然您要轉入利潤分配也可以

84785039 

2019 11/21 15:59
我是這樣想的,稅金及附加本月會結轉到本年利潤,年末本年利潤不還是要結轉利潤分配

bamboo老師 

2019 11/21 16:00
對的啊 這樣理解也是一樣的
